Вие сте тук

Договор за доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка БЪлгарска" ЕООД гр. Нова Загора

Идентификационен номер: 
2/20.01.2014 г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

фактура №1200946290/08.05.2014 - 641,70 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №1200949203/23.05.2014 - 519,54 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №1200951676/10.06.2014 - 814,02 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №1200953791/27.06.2014 - 601,89 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №1200955468/10.07.2014 г - 734,88 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №1200957179/25.07.2014 г - 1024,72 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №1200957563/30.07.2014 г - 163,86 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №1200960291/25.08.2014 г - 221,81лв, фактура №1200960458/26.08.2014 - 59,52лв, фактура №1200961195/02.09.2014 - 1132,80, фактура №1200963808/29.09.2014 - 810,82 - платени на 27.01.2014г.
ф.№1200966092/20.10.2014 г - 1089,05 лв, ф.№ 1200967789/03.11.2014 г - 1107,72 лв, ф.№1200969444/14.11.2014 г -1024,00 лв, - платени на 15.04.2015 г.
ф.№1200972406/10.12.2014 г - 1064,44 лв, ф.№1200973403/18.12.2014 г - 1041,60 лв - пратени на 20.04.2015 г.
ф.№1200974326/05.01.2015 г - 715,11 лв - платена на 24.04.2015 г.